Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19699 |
Data de lançamento: |
26/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CLOPIN DUO 75 +100MG - |
63,25 |
63,25 |
1.00 |
COLAGENO TIPO II - |
65,99 |
65,99 |
1.00 |
CONDROFLEX C60 - |
202,36 |
202,36 |
1.00 |
ATORVASTATINA 40MG - |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2021 |
CLOPIN DUO 75 +100MG - COLAGENO TIPO II - CONDROFLEX C60 - ATORVASTATINA 40MG - |
396,60 |
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26/08/2021 |
LIQ NT 535 |
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396,60 |
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03/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19699/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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396,60 |
TOTAL |
396,60 |
396,60 |
396,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.