Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
19769 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML - |
11,01 |
11.010,00 |
3.00 |
Fio de sutura mono nylon 3,0 agulha 2 Caixa c/ 24un - |
31,36 |
94,08 |
3.00 |
Fio de sutura mono nylon 4,0 agulha 2 Caixa c/ 24 un - |
31,36 |
94,08 |
3.00 |
Fio de sutura mono nylon 5,0 agulha 2 Caixa c/ 24un - |
31,36 |
94,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2021 |
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML - Fio de sutura mono nylon 3,0 agulha 2 Caixa c/ 24un - Fio de sutura mono nylon 4,0 agulha 2 Caixa c/ 24 un - Fio de sutura mono nylon 5,0 agulha 2 Caixa c/ 24un - |
11.292,24 |
|
|
14/09/2021 |
TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA |
|
11.292,24 |
|
17/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19769/2021
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 106703 |
|
|
11.292,24 |
TOTAL |
11.292,24 |
11.292,24 |
11.292,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.