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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20286 Data de lançamento: 02/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Imipramina, cloridrato 25mg/cp - 0,32 640,00
1400.00 Levomepromazina 25mg/cp - 0,31 434,00
2000.00 Cloridrato de clorpromazina 100mg/cp - 0,28 560,00
1000.00 Cloridrato de prometazina 25mg/cp - 0,13 130,00
1000.00 Haloperidol 5mg/cp - 0,22 220,00
2000.00 Fenobarbital 100mg/cp - 0,17 336,00
600.00 Levodopa 250mg + carbidopa 25mg /cp - 0,65 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2021 Imipramina, cloridrato 25mg/cp - Levomepromazina 25mg/cp - Cloridrato de clorpromazina 100mg/cp - Cloridrato de prometazina 25mg/cp - Haloperidol 5mg/cp - Fenobarbital 100mg/cp - Levodopa 250mg + carbidopa 25mg /cp - 2.710,00
29/09/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 390,00
29/09/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 1.246,00
29/09/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 640,00
06/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20286/2021 - REF. SETEMBRO/2021 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141 2.276,00
13/10/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 434,00
20/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 20286/2021 - REF. OUTUBRO/2021 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141 434,00
TOTAL 2.710,00 2.710,00 2.710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.