Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20409 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMOSTATO - |
285,00 |
285,00 |
2.00 |
VALVULA - |
40,00 |
80,00 |
2.00 |
TAMPA VALVULA - |
38,00 |
76,00 |
1.00 |
CARGA DE FLUIDO - |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
CARGA DE OLEO - |
140,00 |
140,00 |
2.00 |
FILTRO - |
85,00 |
170,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS CABO - |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2021 |
TERMOSTATO - VALVULA - TAMPA VALVULA - CARGA DE FLUIDO - CARGA DE OLEO - FILTRO - FIO TERMINAIS CABO - |
1.196,00 |
|
|
08/09/2021 |
LIQ NT 4528 |
|
1.196,00 |
|
10/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20409/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
|
|
1.196,00 |
TOTAL |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.