Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NILTO PAULO MICHNOSKI 46011781004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20410 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
PREGO 22X48 - |
26,90 |
430,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2021 |
PREGO 22X48 - |
430,40 |
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08/09/2021 |
LI0QW NT 036.348.145 |
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430,40 |
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10/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20410/2021
NILTO PAULO MICHNOSKI 46011781004 - 100738 |
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430,40 |
10/09/2021 |
TED DEVOLVIDA PELO BANCO |
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-430,40 |
12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20410/2021
NILTO PAULO MICHNOSKI 46011781004 - 100738 |
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430,40 |
TOTAL |
430,40 |
430,40 |
430,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.