Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20495 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO PVC - |
26,32 |
26,32 |
2.00 |
JOELHO 90 SOLD 25MM - |
1,45 |
2,90 |
1.00 |
LIXA PANO PARA FERRP - |
4,90 |
4,90 |
1.00 |
TE 90 SOLD 25MM - |
2,02 |
2,02 |
20.00 |
TUBO SOLDAVEL25MM - |
7,26 |
145,20 |
1.00 |
JOELHO 90 SOLD 25X1/2 - |
9,66 |
9,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2021 |
ADESIVO PVC - JOELHO 90 SOLD 25MM - LIXA PANO PARA FERRP - TE 90 SOLD 25MM - TUBO SOLDAVEL25MM - JOELHO 90 SOLD 25X1/2 - |
191,00 |
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08/09/2021 |
LIQ NT 8814 |
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191,00 |
|
15/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20495/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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191,00 |
TOTAL |
191,00 |
191,00 |
191,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.