Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20499 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
ABRACADEIRA 9MM - |
2,20 |
13,20 |
1.00 |
JOELHO 45 ESG 100MMM - |
11,04 |
11,04 |
1.00 |
LUVA SIMPLES ESG 100MM - |
8,35 |
8,35 |
6.00 |
TUBO ESGOTO 100MM - |
19,86 |
119,16 |
3.00 |
UNIAO INTERNA 1/2 - |
1,78 |
5,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2021 |
ABRACADEIRA 9MM - JOELHO 45 ESG 100MMM - LUVA SIMPLES ESG 100MM - TUBO ESGOTO 100MM - UNIAO INTERNA 1/2 - |
157,09 |
|
|
08/09/2021 |
LIQ NT 8810 |
|
157,09 |
|
14/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20499/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
|
|
157,09 |
TOTAL |
157,09 |
157,09 |
157,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.