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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20581 Data de lançamento: 09/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 ATENOLOL 50 MG/CP - 0,08 41,00
180.00 BETAISTINA 24 mg. - 0,31 55,80
720.00 RISPERIDONA 2 mg/cp. - 0,12 87,12
4000.00 SONDA URETRAL DESCARTAVEL SILICONIZADA N.10. - 0,56 2.256,00
210.00 TIZANIDINA 2mg/cp. - 0,70 147,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2021 ATENOLOL 50 MG/CP - BETAISTINA 24 mg. - RISPERIDONA 2 mg/cp. - SONDA URETRAL DESCARTAVEL SILICONIZADA N.10. - TIZANIDINA 2mg/cp. - 2.587,13
22/09/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 147,21
22/09/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 72,60
27/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:354324/354437 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20581/2021 - REF. SETEMBRO/2021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 219,81
19/10/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 2.311,80
21/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20581/2021 - REF. OUTUBRO/2021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 2.311,80
29/10/2021 MILENA M.FREITAS - FARMACEUTICA 39,36
08/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20581/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 39,36
15/12/2022 ESTORNO DO EMPENHO Nº 20581/2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 124/2022 SMF EM ANEXO. -16,16
TOTAL 2.570,97 2.570,97 2.570,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.