Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20639 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMPADA H4 12V - |
60,00 |
120,00 |
1.00 |
SINALEIRA TRASEIRA - |
98,00 |
98,00 |
2.00 |
SOQUETE - |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
SOQUETE ISOLADO - |
15,00 |
30,00 |
6.00 |
LAMPADA 1 POLO 12W - |
20,00 |
120,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO - |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2021 |
LAMPADA H4 12V - SINALEIRA TRASEIRA - SOQUETE - SOQUETE ISOLADO - LAMPADA 1 POLO 12W - FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO - |
503,00 |
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09/09/2021 |
LIQ NT 4542 |
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503,00 |
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14/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20639/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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503,00 |
TOTAL |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.