Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20693 |
Data de lançamento: |
10/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BASE ESM. BRANCA - |
80,85 |
161,70 |
2.00 |
PINCEL PRO SINT - |
23,86 |
47,71 |
1.00 |
ROLO PINT. LA CARN. - |
52,64 |
52,64 |
4.00 |
TINTA ACRIL.3,6L - |
115,85 |
463,38 |
4.00 |
TINTA P/ PISO COR CINZA 18L - |
282,25 |
1.129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2021 |
BASE ESM. BRANCA - PINCEL PRO SINT - ROLO PINT. LA CARN. - TINTA ACRIL.3,6L - TINTA P/ PISO COR CINZA 18L - |
1.854,43 |
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10/09/2021 |
LIQ NT 19873 |
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1.854,43 |
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21/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20693/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.854,43 |
TOTAL |
1.854,43 |
1.854,43 |
1.854,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.