Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20707 |
Data de lançamento: |
10/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TV LED PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI. |
0,00 |
799,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2021 |
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TV LED PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI. |
799,90 |
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10/09/2021 |
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TV LED PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI. |
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799,90 |
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13/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20707/2021
MAGAZINE LUIZA S/A - 42552 |
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799,90 |
TOTAL |
799,90 |
799,90 |
799,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.