Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2082 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ADAPTADOR |
1,40 |
4,20 |
1.00 |
ADESIVO |
19,46 |
19,46 |
2.00 |
FITA ISOLANTE |
5,61 |
11,22 |
1.00 |
LAMPADA LED 12W |
22,90 |
22,90 |
1.00 |
CAIXA PVC |
4,79 |
4,79 |
3.00 |
LIXA FERRO |
2,97 |
8,91 |
1.00 |
LAMPADA LED 12W |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
REGISTRO BASE PRESSAO |
51,13 |
51,13 |
1.00 |
REGISTRO BASE GAVETA |
46,92 |
46,92 |
1.00 |
LUVA C/ BUCHA |
9,71 |
9,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2021 |
ADAPTADOR ADESIVO FITA ISOLANTE LAMPADA LED 12W CAIXA PVC LIXA FERRO LAMPADA LED 12W REGISTRO BASE PRESSAO REGISTRO BASE GAVETA LUVA C/ BUCHA |
193,24 |
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03/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 15262 |
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193,24 |
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08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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193,24 |
TOTAL |
193,24 |
193,24 |
193,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.