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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2082 Data de lançamento: 03/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADAPTADOR 1,40 4,20
1.00 ADESIVO 19,46 19,46
2.00 FITA ISOLANTE 5,61 11,22
1.00 LAMPADA LED 12W 22,90 22,90
1.00 CAIXA PVC 4,79 4,79
3.00 LIXA FERRO 2,97 8,91
1.00 LAMPADA LED 12W 14,00 14,00
1.00 REGISTRO BASE PRESSAO 51,13 51,13
1.00 REGISTRO BASE GAVETA 46,92 46,92
1.00 LUVA C/ BUCHA 9,71 9,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2021 ADAPTADOR ADESIVO FITA ISOLANTE LAMPADA LED 12W CAIXA PVC LIXA FERRO LAMPADA LED 12W REGISTRO BASE PRESSAO REGISTRO BASE GAVETA LUVA C/ BUCHA 193,24
03/02/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 15262 193,24
08/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 193,24
TOTAL 193,24 193,24 193,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.