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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 03/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAIXA SOBREPOR P/2 MODULOS 5,59 11,18
2.00 FITA ISOLANTE 5,61 11,22
1.00 CANALETA 20X10X2 8,82 8,82
0.50 FIO PARALELO 2,58 1,29
5.00 MODULO 6,14 30,70
10.00 PARAFUSO 3,0X16 0,15 1,50
1.00 PINO MONOFASICO 3,99 3,99
1.00 CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO 4,98 4,98
1.00 PINO FEMEA 4,54 4,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2021 CAIXA SOBREPOR P/2 MODULOS FITA ISOLANTE CANALETA 20X10X2 FIO PARALELO MODULO PARAFUSO 3,0X16 PINO MONOFASICO CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO PINO FEMEA 78,22
03/02/2021 LIQUIDAÇÃO NT 15255 78,22
08/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 78,22
TOTAL 78,22 78,22 78,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.