Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CANALETA 20X10X2 |
8,82 |
17,64 |
10.00 |
FIO PARALELO 2X2,5MM |
6,01 |
60,10 |
2.00 |
LAMPADA LED 20W |
24,00 |
48,00 |
1.00 |
TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20A |
4,87 |
4,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2021 |
CANALETA 20X10X2 FIO PARALELO 2X2,5MM LAMPADA LED 20W TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20A |
130,61 |
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03/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 15256 |
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130,61 |
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08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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130,61 |
TOTAL |
130,61 |
130,61 |
130,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.