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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2084 Data de lançamento: 03/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CANALETA 20X10X2 8,82 17,64
10.00 FIO PARALELO 2X2,5MM 6,01 60,10
2.00 LAMPADA LED 20W 24,00 48,00
1.00 TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20A 4,87 4,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2021 CANALETA 20X10X2 FIO PARALELO 2X2,5MM LAMPADA LED 20W TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20A 130,61
03/02/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 15256 130,61
08/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 130,61
TOTAL 130,61 130,61 130,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.