Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2085 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
CABO P/ REDE |
2,59 |
18,13 |
4.00 |
CONECTOR |
1,58 |
6,32 |
1.00 |
CANALETA 40X10 |
28,10 |
28,10 |
1.00 |
TOMADA |
19,90 |
19,90 |
1.00 |
EMENDA P/ CABO |
6,40 |
6,40 |
30.00 |
BUCHA |
0,31 |
9,30 |
1.00 |
TOMADA C/ PLACA E C/ CAIXA SIMPLES BRANCA |
10,62 |
10,62 |
3.00 |
CANALETA 20X10X2 C/ DIVISAO |
8,82 |
26,46 |
2.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM |
2,48 |
4,96 |
2.00 |
MODULO TOMADA UNIVERSAL |
6,14 |
12,28 |
1.00 |
MODULO TOMADA TELEFONE |
3,17 |
3,17 |
1.00 |
MODULO FIXO |
1,12 |
1,12 |
1.00 |
CHAVE TECLA SIMPLES |
13,14 |
13,14 |
1.00 |
DISJUNTOR MONOFASICO |
8,36 |
8,36 |
2.00 |
FIO FLEXIVEL |
2,48 |
4,96 |
30.00 |
PARAFUSO 4,5X40 |
0,15 |
4,50 |
2.00 |
CAIXA SOBREPOR P/ 3 MODULOS |
6,38 |
12,76 |
1.00 |
CAIXA C/ TOM |
38,75 |
38,75 |
1.00 |
TOMADA |
12,90 |
12,90 |
1.00 |
MODULO |
1,12 |
1,12 |
1.00 |
TOMADA |
8,45 |
8,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2021 |
CABO P/ REDE CONECTOR CANALETA 40X10 TOMADA EMENDA P/ CABO BUCHA TOMADA C/ PLACA E C/ CAIXA SIMPLES BRANCA CANALETA 20X10X2 C/ DIVISAO FIO FLEXIVEL 2,5MM MODULO TOMADA UNIVERSAL MODULO TOMADA TELEFONE MODULO FIXO CHAVE TECLA SIMPLES DISJUNTOR MONOFASICO FIO FLEXIVEL PARAFUSO 4,5X40 CAIXA SOBREPOR P/ 3 MODULOS CAIXA C/ TOM TOMADA MODULO TOMADA |
251,70 |
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03/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 15257 |
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251,70 |
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10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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251,70 |
TOTAL |
251,70 |
251,70 |
251,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.