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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2085 Data de lançamento: 03/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CABO P/ REDE 2,59 18,13
4.00 CONECTOR 1,58 6,32
1.00 CANALETA 40X10 28,10 28,10
1.00 TOMADA 19,90 19,90
1.00 EMENDA P/ CABO 6,40 6,40
30.00 BUCHA 0,31 9,30
1.00 TOMADA C/ PLACA E C/ CAIXA SIMPLES BRANCA 10,62 10,62
3.00 CANALETA 20X10X2 C/ DIVISAO 8,82 26,46
2.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM 2,48 4,96
2.00 MODULO TOMADA UNIVERSAL 6,14 12,28
1.00 MODULO TOMADA TELEFONE 3,17 3,17
1.00 MODULO FIXO 1,12 1,12
1.00 CHAVE TECLA SIMPLES 13,14 13,14
1.00 DISJUNTOR MONOFASICO 8,36 8,36
2.00 FIO FLEXIVEL 2,48 4,96
30.00 PARAFUSO 4,5X40 0,15 4,50
2.00 CAIXA SOBREPOR P/ 3 MODULOS 6,38 12,76
1.00 CAIXA C/ TOM 38,75 38,75
1.00 TOMADA 12,90 12,90
1.00 MODULO 1,12 1,12
1.00 TOMADA 8,45 8,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2021 CABO P/ REDE CONECTOR CANALETA 40X10 TOMADA EMENDA P/ CABO BUCHA TOMADA C/ PLACA E C/ CAIXA SIMPLES BRANCA CANALETA 20X10X2 C/ DIVISAO FIO FLEXIVEL 2,5MM MODULO TOMADA UNIVERSAL MODULO TOMADA TELEFONE MODULO FIXO CHAVE TECLA SIMPLES DISJUNTOR MONOFASICO FIO FLEXIVEL PARAFUSO 4,5X40 CAIXA SOBREPOR P/ 3 MODULOS CAIXA C/ TOM TOMADA MODULO TOMADA 251,70
03/02/2021 LIQUIDAÇÃO NT 15257 251,70
10/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 251,70
TOTAL 251,70 251,70 251,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.