Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUARA KRASNIEVICZ DOMINSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20850 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA REVISTA FRED. MAGAZINE - |
818,00 |
818,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2021 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA REVISTA FRED. MAGAZINE - |
818,00 |
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13/09/2021 |
LQ NT 060 |
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818,00 |
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28/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20850/2021
LUARA KRASNIEVICZ DOMINSKI - 96194 |
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801,56 |
28/09/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20850/2021 |
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16,44 |
TOTAL |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
28/09/2021 |
16,44 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,44 |
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