Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20890 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO P/ PROCEDIMENTO - |
878,00 |
878,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2021 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO P/ PROCEDIMENTO - |
878,00 |
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14/09/2021 |
LIQ NT 4481 |
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878,00 |
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05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20890/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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847,27 |
05/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20890/2021 |
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30,73 |
TOTAL |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
05/10/2021 |
30,73 |
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Lançada |
TOTAL |
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30,73 |
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