Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20894 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.08 |
ARRUELA LISA 3\4 - |
90,00 |
7,20 |
5.00 |
MASCARA FELTRO AZUL - |
6,00 |
30,00 |
0.04 |
PARAFUSO M 20X220 - |
2.685,00 |
107,40 |
0.04 |
PORCA AUTO TRAVANTE 14 - |
360,00 |
14,40 |
0.08 |
PORCA M M 20 - |
375,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2021 |
ARRUELA LISA 3\4 - MASCARA FELTRO AZUL - PARAFUSO M 20X220 - PORCA AUTO TRAVANTE 14 - PORCA M M 20 - |
189,00 |
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14/09/2021 |
LIQ NT 8906 |
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189,00 |
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23/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20894/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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189,00 |
TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.