Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20904 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
BROCA AÇO 3 - |
4,00 |
12,00 |
3.00 |
BROCA AÇO 4 - |
4,50 |
13,50 |
2.00 |
CARRINHO COM RODA - |
82,00 |
164,00 |
2.00 |
CIPLA CRIVO - |
11,00 |
22,00 |
9.00 |
PARAFUSO 4,0X50 - |
21,00 |
189,00 |
1.00 |
PREGO 13X15 - |
26,50 |
26,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2021 |
BROCA AÇO 3 - BROCA AÇO 4 - CARRINHO COM RODA - CIPLA CRIVO - PARAFUSO 4,0X50 - PREGO 13X15 - |
427,00 |
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14/09/2021 |
LIQ NT 8907 |
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427,00 |
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23/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20904/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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427,00 |
TOTAL |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.