Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21070 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOELHO C/ BUCHA LATAO 20X1/2 - |
9,83 |
9,83 |
1.00 |
LUVA COM BUCHA LATAO 20X1/2 - |
8,40 |
8,40 |
1.00 |
SIFAO 2,0M BRANCO - |
27,11 |
27,11 |
1.00 |
TUBO SOLDAVEL 20MM - |
4,47 |
4,47 |
2.00 |
BRACADEIRA ROSCA - |
1,20 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2021 |
JOELHO C/ BUCHA LATAO 20X1/2 - LUVA COM BUCHA LATAO 20X1/2 - SIFAO 2,0M BRANCO - TUBO SOLDAVEL 20MM - BRACADEIRA ROSCA - |
52,21 |
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16/09/2021 |
LIQ NT 17716 |
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52,21 |
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23/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21070/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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52,21 |
TOTAL |
52,21 |
52,21 |
52,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.