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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 21070 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SALA DO EMPREENDEDOR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOELHO C/ BUCHA LATAO 20X1/2 - 9,83 9,83
1.00 LUVA COM BUCHA LATAO 20X1/2 - 8,40 8,40
1.00 SIFAO 2,0M BRANCO - 27,11 27,11
1.00 TUBO SOLDAVEL 20MM - 4,47 4,47
2.00 BRACADEIRA ROSCA - 1,20 2,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 JOELHO C/ BUCHA LATAO 20X1/2 - LUVA COM BUCHA LATAO 20X1/2 - SIFAO 2,0M BRANCO - TUBO SOLDAVEL 20MM - BRACADEIRA ROSCA - 52,21
16/09/2021 LIQ NT 17716 52,21
23/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21070/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 52,21
TOTAL 52,21 52,21 52,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.