Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21072 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PINO FEMEA 2P T20A - |
8,67 |
52,02 |
2.00 |
PINO MONO 2P 4MM - |
6,75 |
13,50 |
1.00 |
TOMADA 20 A - |
9,30 |
9,30 |
1.00 |
ESPELHO BRANCO - |
4,32 |
4,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2021 |
PINO FEMEA 2P T20A - PINO MONO 2P 4MM - TOMADA 20 A - ESPELHO BRANCO - |
79,14 |
|
|
16/09/2021 |
PINO FEMEA 2P T20A -
PINO MONO 2P 4MM -
TOMADA 20 A -
ESPELHO BRANCO -
|
|
79,14 |
|
24/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21072/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
|
|
79,14 |
TOTAL |
79,14 |
79,14 |
79,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.