Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21195 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
AREIA MEDIA - |
152,24 |
76,12 |
4.00 |
CIMENTO 50KG - |
35,70 |
142,79 |
1.00 |
EDILFORT FRASCO 5LT - |
41,87 |
41,87 |
1.00 |
FERRO 10.0MM - |
91,28 |
91,28 |
0.60 |
TIJOLO MACIÇO 9X5,5X20 - |
713,98 |
428,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2021 |
AREIA MEDIA - CIMENTO 50KG - EDILFORT FRASCO 5LT - FERRO 10.0MM - TIJOLO MACIÇO 9X5,5X20 - |
780,45 |
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21/09/2021 |
LIQ NT 19928 |
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780,45 |
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28/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21195/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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780,45 |
TOTAL |
780,45 |
780,45 |
780,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.