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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2149 Data de lançamento: 04/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA 38X51 8,00 8,00
1.00 CANO 0,60M 8,00 8,00
1.00 CINEMATICO COMPLETO 42,80 42,80
1.00 DIAFRAGMA CUICA 8 LONADO 25,00 25,00
2.00 FERRAGENS 75,00 150,00
1.00 LUVA VEDADORA 3,00 3,00
1.00 LAMPADA 1 POLO LED 24V 17,00 17,00
1.00 MOLA CROMADA 3,50 3,50
10.00 PARAFUSO 1,00 10,00
1.00 TUBO MANGUEIRA PU 8MM 4,50 4,50
1.00 VALVULA RETENÇAO 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2021 ABRAÇADEIRA 38X51 CANO 0,60M CINEMATICO COMPLETO DIAFRAGMA CUICA 8 LONADO FERRAGENS LUVA VEDADORA LAMPADA 1 POLO LED 24V MOLA CROMADA PARAFUSO TUBO MANGUEIRA PU 8MM VALVULA RETENÇAO 280,80
04/02/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 016.098 280,80
10/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 280,80
TOTAL 280,80 280,80 280,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.