Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2155 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AGUARRAS 0,9L |
15,00 |
30,00 |
5.00 |
100 LIXA FERRO |
3,00 |
15,00 |
1.00 |
ESM SINT AB BRANCO 3,6L |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
ESM SINT AB VERMELHO 3,6L |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
AGUARRAS 0,9L 100 LIXA FERRO ESM SINT AB BRANCO 3,6L ESM SINT AB VERMELHO 3,6L |
229,00 |
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04/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 10.728 |
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229,00 |
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10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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229,00 |
TOTAL |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.