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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 21653 Data de lançamento: 22/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PVC FRASCO 175GR - 25,05 25,05
1.00 ASSENTO SANITARIO - 36,55 36,55
6.00 CABO 750V 2,5MM FLEXIVEL - 3,20 19,19
1.00 CAIXA DESCARGA - 48,27 48,27
3.00 CHUVEIRO DUCHA - 70,67 212,00
3.00 ENGATE FLEXIVEL 60CM - 19,61 58,82
1.00 FITA ISOLANTE 19X20MT - 8,51 8,51
1.00 FITA VEDA ROSCA 18X10MT - 3,98 3,98
5.00 GRELHA PVC 150MM - 12,06 60,31
5.00 JOELHO 90 SOLD - 1,22 6,09
1.00 LAVATORIO PVC GRANDE - 54,75 54,75
6.00 LUVA SOLDAVEL 25MM - 1,35 8,10
1.00 SILICONE 380GR - 29,05 29,05
1.00 REGISTRO ESF SOLD C/ UNIAO 25MM - 14,26 14,26
3.00 SIFAO EXTEN 80CM - 13,75 41,24
3.00 TORNEIRA GIRAT 1/4 - 85,97 257,90
36.00 TUBO SOLDAVEL 25MM - 7,27 261,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2021 ADESIVO PVC FRASCO 175GR - ASSENTO SANITARIO - CABO 750V 2,5MM FLEXIVEL - CAIXA DESCARGA - CHUVEIRO DUCHA - ENGATE FLEXIVEL 60CM - FITA ISOLANTE 19X20MT - FITA VEDA ROSCA 18X10MT - GRELHA PVC 150MM - JOELHO 90 SOLD - LAVATORIO PVC GRANDE - LUVA SOLDAVEL 25MM - SILICONE 380GR - REGISTRO ESF SOLD C/ UNIAO 25MM - SIFAO EXTEN 80CM - TORNEIRA GIRAT 1/4 - TUBO SOLDAVEL 25MM - 1.145,78
22/09/2021 LIQ NT 8851 1.145,78
01/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21653/2021 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 1.145,78
TOTAL 1.145,78 1.145,78 1.145,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.