Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CIZAX 5MG C/ 10CP |
15,69 |
15,69 |
1.00 |
BETATRINTA INJ 1ML C/SERINGA |
22,37 |
22,37 |
1.00 |
TORAGESIC SL 10CPR |
38,92 |
38,92 |
2.00 |
LISADOR DIP 1G 10CPR |
18,19 |
36,38 |
1.00 |
PACO 500MG+30MG 24CPR |
45,03 |
45,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2021 |
CIZAX 5MG C/ 10CP BETATRINTA INJ 1ML C/SERINGA TORAGESIC SL 10CPR LISADOR DIP 1G 10CPR PACO 500MG+30MG 24CPR |
158,39 |
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13/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 396 |
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158,39 |
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18/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 217/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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158,39 |
TOTAL |
158,39 |
158,39 |
158,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.