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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21825 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAXA AUTOMOTIVA - 40,00 40,00
1.00 MAÇANETA EXT - 300,00 300,00
2.00 BUCHA BANDEJA - 225,00 450,00
2.00 BUCHA BANDEJA INF - 195,00 390,00
1.00 JOGO PASTILHA FREIO - 120,00 120,00
3.00 PARAFUSO 10MM - 5,20 15,60
1.00 CHAPA DE FERRO PARA REFORÇO - 60,00 60,00
1.00 FECHADURA PORTA TRAS - 120,00 120,00
4.00 PORCA REBITE 6MM - 2,50 10,00
28.00 PORCA REBITE 8MM - 4,00 112,00
1.00 DISCO CORTE - 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 GRAXA AUTOMOTIVA - MAÇANETA EXT - BUCHA BANDEJA - BUCHA BANDEJA INF - JOGO PASTILHA FREIO - PARAFUSO 10MM - CHAPA DE FERRO PARA REFORÇO - FECHADURA PORTA TRAS - PORCA REBITE 6MM - PORCA REBITE 8MM - DISCO CORTE - 1.632,60
23/09/2021 LIQ NT 639 1.632,60
29/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21825/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 1.632,60
TOTAL 1.632,60 1.632,60 1.632,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.