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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21834 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROLO ANTI-RESPINGO 23CM - 12,95 25,90
3.00 ROLO DE LÃ 15CM - 22,95 68,85
2.00 ROLO ANTI GOTA 9 CM - 14,12 28,24
1.00 ROPO PARA TEXTURA MEDIA 23CM - 21,18 21,18
6.00 LIXA SECA 220 - 3,58 21,48
12.00 LIXA SECA 150 - 3,42 41,04
10.00 LIXA FERRO 60 - 3,42 34,20
5.00 LIXA FERRO 80 - 3,42 17,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 ROLO ANTI-RESPINGO 23CM - ROLO DE LÃ 15CM - ROLO ANTI GOTA 9 CM - ROPO PARA TEXTURA MEDIA 23CM - LIXA SECA 220 - LIXA SECA 150 - LIXA FERRO 60 - LIXA FERRO 80 - 257,99
23/09/2021 LIQ NT 6943 257,99
29/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21834/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 257,99
TOTAL 257,99 257,99 257,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.