Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21849 |
Data de lançamento: |
23/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANDOLBA AEROSSOL 43G - |
32,96 |
32,96 |
4.00 |
ANDOLBA AEROSSOL 43G - |
32,96 |
131,84 |
3.00 |
TOALHA UMED. 80UN - |
19,99 |
59,97 |
2.00 |
LACRIMA 15ML - |
24,00 |
48,00 |
2.00 |
LACRIMA 15ML - |
24,00 |
48,00 |
1.00 |
TOALHA UMEDECIDAS 100UN - |
14,99 |
14,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2021 |
ANDOLBA AEROSSOL 43G - ANDOLBA AEROSSOL 43G - TOALHA UMED. 80UN - LACRIMA 15ML - LACRIMA 15ML - TOALHA UMEDECIDAS 100UN - |
335,76 |
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23/09/2021 |
LIQ NT 543 |
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335,76 |
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01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21849/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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335,76 |
TOTAL |
335,76 |
335,76 |
335,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.