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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 21849 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANDOLBA AEROSSOL 43G - 32,96 32,96
4.00 ANDOLBA AEROSSOL 43G - 32,96 131,84
3.00 TOALHA UMED. 80UN - 19,99 59,97
2.00 LACRIMA 15ML - 24,00 48,00
2.00 LACRIMA 15ML - 24,00 48,00
1.00 TOALHA UMEDECIDAS 100UN - 14,99 14,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 ANDOLBA AEROSSOL 43G - ANDOLBA AEROSSOL 43G - TOALHA UMED. 80UN - LACRIMA 15ML - LACRIMA 15ML - TOALHA UMEDECIDAS 100UN - 335,76
23/09/2021 LIQ NT 543 335,76
01/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21849/2021 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 335,76
TOTAL 335,76 335,76 335,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.