Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22003 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TRINCHA 396 4 ATLAS - |
12,00 |
48,00 |
5.00 |
TRINCHA 396 2 1/2 ATLAS - |
7,00 |
35,00 |
5.00 |
ROLO LÃ 09CM - |
12,50 |
62,50 |
1.00 |
ROLO LÃ 23CM - |
21,00 |
21,00 |
2.00 |
BANDEJA - |
8,50 |
17,00 |
2.00 |
ES VERMELHO 3,6L - |
139,00 |
278,00 |
1.00 |
THINNER 5L - |
79,00 |
79,00 |
1.00 |
EMBORRACHAMENTO BRANCO 3,6L - |
69,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2021 |
TRINCHA 396 4 ATLAS - TRINCHA 396 2 1/2 ATLAS - ROLO LÃ 09CM - ROLO LÃ 23CM - BANDEJA - ES VERMELHO 3,6L - THINNER 5L - EMBORRACHAMENTO BRANCO 3,6L - |
609,50 |
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27/09/2021 |
LIQ NT 12.204 |
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609,50 |
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05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22003/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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609,50 |
TOTAL |
609,50 |
609,50 |
609,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.