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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22003 Data de lançamento: 27/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TRINCHA 396 4 ATLAS - 12,00 48,00
5.00 TRINCHA 396 2 1/2 ATLAS - 7,00 35,00
5.00 ROLO LÃ 09CM - 12,50 62,50
1.00 ROLO LÃ 23CM - 21,00 21,00
2.00 BANDEJA - 8,50 17,00
2.00 ES VERMELHO 3,6L - 139,00 278,00
1.00 THINNER 5L - 79,00 79,00
1.00 EMBORRACHAMENTO BRANCO 3,6L - 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2021 TRINCHA 396 4 ATLAS - TRINCHA 396 2 1/2 ATLAS - ROLO LÃ 09CM - ROLO LÃ 23CM - BANDEJA - ES VERMELHO 3,6L - THINNER 5L - EMBORRACHAMENTO BRANCO 3,6L - 609,50
27/09/2021 LIQ NT 12.204 609,50
05/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22003/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 609,50
TOTAL 609,50 609,50 609,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.