Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22090 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG - |
5,99 |
11,98 |
2.00 |
PANTOPRAZOL MED 40MG C/28 COMP - |
29,99 |
59,98 |
2.00 |
CLARITROMICINA EMS 500MG C/10 CP - |
99,99 |
199,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2021 |
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG - PANTOPRAZOL MED 40MG C/28 COMP - CLARITROMICINA EMS 500MG C/10 CP - |
271,94 |
|
|
28/09/2021 |
LIQ NT 2271 |
|
271,94 |
|
01/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22090/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
271,94 |
TOTAL |
271,94 |
271,94 |
271,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.