Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22190 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
ARG. COLANTE 20KG CINZA - |
33,44 |
401,30 |
2.00 |
DISCO CORTE DIAM. - |
24,17 |
48,34 |
5.00 |
PLUG. C/ ROSCA - |
2,00 |
10,00 |
6.76 |
PORC. 52,5X 52,5 - |
36,38 |
245,94 |
18.00 |
REV. 33X45 - |
41,66 |
749,95 |
4.00 |
SEPARADOR PVC P/ AZUL - |
9,19 |
36,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2021 |
ARG. COLANTE 20KG CINZA - DISCO CORTE DIAM. - PLUG. C/ ROSCA - PORC. 52,5X 52,5 - REV. 33X45 - SEPARADOR PVC P/ AZUL - |
1.492,27 |
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29/09/2021 |
LIQ NT 19961 |
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1.492,27 |
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05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22190/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.492,27 |
TOTAL |
1.492,27 |
1.492,27 |
1.492,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.