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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 22240 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 PAR DE LUVA LÁTEX de borracha natural de alta qualidade, profissional. Tamanho (M), Anatômicas, confortáveis, resistentes e mais duráveis na cor amarela. - 2,07 310,50
200.00 PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 45x48cm - 1,95 390,00
150.00 LUVA LÁTEX de borracha natural de alta qualidade, profissional. Tamanho ( P) ,Anatômicas, confortáveis, resistentes e mais duráveis na cor amarela. - 2,07 310,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 PAR DE LUVA LÁTEX de borracha natural de alta qualidade, profissional. Tamanho (M), Anatômicas, confortáveis, resistentes e mais duráveis na cor amarela. - PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 45x48cm - LUVA LÁTEX de borracha natural de alta qualidade, profissional. Tamanho ( P) ,Anatômicas, confortáveis, resistentes e mais duráveis na cor amarela. - 1.011,00
14/12/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 432,96
16/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22240/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - 101118 432,96
03/02/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 578,04
08/02/2022 Pagamento via Retorno Bancário 578,04
TOTAL 1.011,00 1.011,00 1.011,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.