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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2230 Data de lançamento: 04/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
107.10 CANTONEIRA 1/8 X1 7,34 786,46
10.62 FERRO CHATO 3/16 X5/8 7,50 79,63
73.00 DOBRA ESPECIAL 1/4 6,35MM PRETA 11,48 838,06
5.00 DISCO INOX 4.1/2.1 1,00MM 11,00 55,00
12.00 ALAVANCA PARA BASCULANTE 12CM 2,10 25,20
0.50 ORELINHA BASCULANTE 24,11 12,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2021 CANTONEIRA 1/8 X1 FERRO CHATO 3/16 X5/8 DOBRA ESPECIAL 1/4 6,35MM PRETA DISCO INOX 4.1/2.1 1,00MM ALAVANCA PARA BASCULANTE 12CM ORELINHA BASCULANTE 1.796,41
04/02/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 108.413 1.796,41
17/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2021 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 1.796,41
TOTAL 1.796,41 1.796,41 1.796,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.