Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22332 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
FIO FLEXIVEL 1,5MM - |
1,60 |
9,60 |
8.00 |
SOQUETE DE PRESSÃO PARA LAPADAFLUOR - |
4,99 |
39,92 |
4.00 |
LAMPADA LED TUB 18W - |
25,00 |
100,00 |
2.00 |
LUMINARIA PERFIL LED 2X1200 - |
29,90 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2021 |
FIO FLEXIVEL 1,5MM - SOQUETE DE PRESSÃO PARA LAPADAFLUOR - LAMPADA LED TUB 18W - LUMINARIA PERFIL LED 2X1200 - |
209,32 |
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29/09/2021 |
LIQ NT 3561 |
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209,32 |
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04/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22332/2021
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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209,32 |
TOTAL |
209,32 |
209,32 |
209,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.