Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22414 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOQUETE - |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR DE LUZ - |
148,00 |
148,00 |
2.00 |
LAMPADA 2 POLO - |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
PORTA FUZIVEL - |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE - |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR - |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2021 |
SOQUETE - INTERRUPTOR DE LUZ - LAMPADA 2 POLO - PORTA FUZIVEL - FIO TERMINAIS ESPAGUETE - RELE AUXILIAR - |
461,00 |
|
|
30/09/2021 |
LIQ NT 4581 |
|
461,00 |
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TOTAL |
461,00 |
461,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
461,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.