Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22474 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
BOWL COM TAMPA 1,1L - |
15,00 |
45,00 |
3.00 |
POTE QUADRADO 2,3L - |
22,50 |
67,50 |
3.00 |
POTE HERMETICO - |
19,50 |
58,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2021 |
BOWL COM TAMPA 1,1L - POTE QUADRADO 2,3L - POTE HERMETICO - |
171,00 |
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30/09/2021 |
LIQ NT 156 |
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171,00 |
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14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22474/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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171,00 |
TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.