Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2250 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
VASSOURA DE PALHA |
13,50 |
40,50 |
4.00 |
RODO MEDIO |
13,99 |
55,96 |
5.00 |
LÃ DE AÇO |
1,99 |
9,95 |
4.00 |
ESPONJA MULTIUSO 4U |
3,75 |
15,00 |
3.00 |
DESINFETANTE 2L |
7,99 |
23,97 |
3.00 |
BALDE PLASTICO 30L |
12,90 |
38,70 |
6.00 |
AGUA SANITARIA Q BOA 6X2L |
6,49 |
38,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
VASSOURA DE PALHA RODO MEDIO LÃ DE AÇO ESPONJA MULTIUSO 4U DESINFETANTE 2L BALDE PLASTICO 30L AGUA SANITARIA Q BOA 6X2L |
223,02 |
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04/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4732 |
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223,02 |
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08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2021
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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223,02 |
TOTAL |
223,02 |
223,02 |
223,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.