Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22578 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO. |
0,00 |
30,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2021 |
SERVIÇOS DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO. |
30,20 |
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30/09/2021 |
SERVIÇOS DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO. |
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30,20 |
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11/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22578/2021
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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30,20 |
TOTAL |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.