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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 22675 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á GRAMADO E CAXIAS DO SUL NOS DIAS 03 ´07 OUTUBRO/2021 EM CURSO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO E,MERCOPAR. 0,00 2.048,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á GRAMADO E CAXIAS DO SUL NOS DIAS 03 ´07 OUTUBRO/2021 EM CURSO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO E,MERCOPAR. 2.048,00
04/10/2021 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á GRAMADO E CAXIAS DO SUL NOS DIAS 03 ´07 OUTUBRO/2021 EM CURSO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO E,MERCOPAR. 2.048,00
05/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22675/2021 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655 2.048,00
TOTAL 2.048,00 2.048,00 2.048,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.