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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 22713 Data de lançamento: 05/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ATLAS TRINCHA 396 50MM - 16,01 32,02
1.00 DUCRYL ACRILICO BRANCO - 89,00 89,00
2.00 TRINCHA ATLAS 76MM - 18,90 37,80
2.00 REINCHA ATLAS 396/3/4 19MM - 6,80 13,60
1.00 TRINCHA 396 25MM - 7,90 7,90
2.00 TRINCHA 1/2 13MM - 4,90 9,80
2.00 TRINCHA 1/2 13MM - 8,90 17,80
2.00 TRINCHA 100MM - 24,00 48,00
2.00 REINCHA 63MM - 14,90 29,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2021 ATLAS TRINCHA 396 50MM - DUCRYL ACRILICO BRANCO - TRINCHA ATLAS 76MM - REINCHA ATLAS 396/3/4 19MM - TRINCHA 396 25MM - TRINCHA 1/2 13MM - TRINCHA 1/2 13MM - TRINCHA 100MM - REINCHA 63MM - 285,72
05/10/2021 LIQ NT 1254 285,72
14/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22713/2021 BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 285,72
TOTAL 285,72 285,72 285,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.