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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 23020 Data de lançamento: 07/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 05,06 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR DO FORUM SEC.DESENVOLVIMENTO E BRASIL MAIS SIMPLES/SEBRAE. 0,00 293,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2021 DESPESAS DE VIAGENS Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 05,06 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR DO FORUM SEC.DESENVOLVIMENTO E BRASIL MAIS SIMPLES/SEBRAE. 293,46
07/10/2021 DESPESAS DE VIAGENS Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 05,06 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR DO FORUM SEC.DESENVOLVIMENTO E BRASIL MAIS SIMPLES/SEBRAE. 293,46
08/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23020/2021 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 293,46
TOTAL 293,46 293,46 293,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.