Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2311 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CX. DESC. C-4 CIPLA C/MEC BRANCO |
49,53 |
247,64 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
9,89 |
9,89 |
1.00 |
TOALHEIRO |
183,62 |
183,62 |
1.00 |
TORN. LAVAT. MESA |
130,53 |
130,53 |
1.00 |
TUBO DESC. LONGO |
28,36 |
28,36 |
2.00 |
TUBO ESG. 40MM |
6,58 |
13,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2021 |
CX. DESC. C-4 CIPLA C/MEC BRANCO FITA VEDA ROSCA TOALHEIRO TORN. LAVAT. MESA TUBO DESC. LONGO TUBO ESG. 40MM |
613,19 |
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08/02/2021 |
LIQUDIAÇAÕ NT 18510 |
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613,19 |
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10/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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613,19 |
TOTAL |
613,19 |
613,19 |
613,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.