Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NERI PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23137 |
Data de lançamento: |
11/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE MILHO SAFRA 2020/2021 CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 079/2021 |
0,00 |
418,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2021 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE MILHO SAFRA 2020/2021 CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 079/2021 |
418,58 |
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11/10/2021 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE MILHO SAFRA 2020/2021 CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 079/2021 |
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418,58 |
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14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23137/2021
NERI PEREIRA - 47139 |
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418,58 |
TOTAL |
418,58 |
418,58 |
418,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.