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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 23169 Data de lançamento: 11/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
04 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO/RS NOS DIAS 03 Á 07 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CURSO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO E,MERCOPAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 2.048,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2021 04 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO/RS NOS DIAS 03 Á 07 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CURSO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO E,MERCOPAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 2.048,00
11/10/2021 04 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GRAMADO/RS NOS DIAS 03 Á 07 OUTUBRO/2021 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CURSO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO E,MERCOPAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 2.048,00
14/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23169/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 2.048,00
TOTAL 2.048,00 2.048,00 2.048,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.