Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23233 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALICATE CORTE DIAGONAL - |
34,00 |
34,00 |
1.00 |
ALICATE UNIVERSAL - |
30,00 |
30,00 |
30.00 |
PARAFUSO AUTO ATAR 2,9X13 - |
0,15 |
4,50 |
5.00 |
CADEADO 20 PAPAIS - |
14,80 |
74,00 |
5.00 |
PORTA CADEADO 51MM - |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2021 |
ALICATE CORTE DIAGONAL - ALICATE UNIVERSAL - PARAFUSO AUTO ATAR 2,9X13 - CADEADO 20 PAPAIS - PORTA CADEADO 51MM - |
192,50 |
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13/10/2021 |
LIQ NT 036.985.064 |
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192,50 |
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11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23233/2021
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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192,50 |
TOTAL |
192,50 |
192,50 |
192,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.