Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23247 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENVELOPE COLORIDO - |
1,10 |
1,10 |
5.00 |
PAPEL CELOFANE - |
2,00 |
10,00 |
1.00 |
PAPEL A4 180G - |
8,80 |
8,80 |
3.00 |
CARTOLINA SIMPLES 140G 50X66 - |
0,90 |
2,70 |
10.00 |
PAPEL CELOFONE - |
2,00 |
20,00 |
12.00 |
LAÇO PRONTO AVULSO - |
2,50 |
30,00 |
15.00 |
PAPEL CELOFANE - |
2,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2021 |
ENVELOPE COLORIDO - PAPEL CELOFANE - PAPEL A4 180G - CARTOLINA SIMPLES 140G 50X66 - PAPEL CELOFONE - LAÇO PRONTO AVULSO - PAPEL CELOFANE - |
102,60 |
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13/10/2021 |
LIQ NT 15328 |
|
102,60 |
|
27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23247/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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102,60 |
TOTAL |
102,60 |
102,60 |
102,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.