Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23249 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.40 |
PLASTICO METRO PARA MESA - |
19,90 |
67,66 |
4.00 |
BALAO ROQUE N7 - |
12,50 |
50,00 |
1.00 |
FITA ADESIVA - |
11,70 |
11,70 |
10.00 |
FOLHA 40X60 - |
2,50 |
25,00 |
1.00 |
COLA ISOPOR 90G - |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
BARBATE ALGODAO - |
7,90 |
7,90 |
1.00 |
FITA CETIM - |
5,10 |
5,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2021 |
PLASTICO METRO PARA MESA - BALAO ROQUE N7 - FITA ADESIVA - FOLHA 40X60 - COLA ISOPOR 90G - BARBATE ALGODAO - FITA CETIM - |
175,36 |
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13/10/2021 |
LIQ NT 15326 |
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175,36 |
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11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23249/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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175,36 |
TOTAL |
175,36 |
175,36 |
175,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.