Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23288 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA USO EXTERNO ( NÃO RECUPERADO) |
0,00 |
5.846,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2021 |
REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA USO EXTERNO ( NÃO RECUPERADO) |
5.846,00 |
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13/10/2021 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-5.846,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.