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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 233 Data de lançamento: 14/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADAPTADOR CURTO 23X1 2,53 5,06
1.00 LUVA DE CORRER SOLD 32MM 28,61 28,61
1.00 FITA ISOLANTE 20M 5,61 5,61
10.00 MODULO DIMMER BRANCO MAX 5W 54,57 545,70
1.00 LIXA FERRO PANO 100 2,97 2,97
10.00 CAIXA SOBREPOR P/1 MODULOS COM PLACA 4,98 49,80
1.00 ADESIVO PVC 75GR 7,79 7,79
7.00 LAMPADA TUBO LED 20W 6500K 24,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2021 ADAPTADOR CURTO 23X1 LUVA DE CORRER SOLD 32MM FITA ISOLANTE 20M MODULO DIMMER BRANCO MAX 5W LIXA FERRO PANO 100 CAIXA SOBREPOR P/1 MODULOS COM PLACA ADESIVO PVC 75GR LAMPADA TUBO LED 20W 6500K 813,54
14/01/2021 LIQUIDAÇÃO NT 15121 813,54
21/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 813,54
TOTAL 813,54 813,54 813,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.